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贵州快3一定牛2018年度部门决算
发布时间:2019年09月03日 来源:

 

 

一、仙桃市司法局基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置

二、2018年部门决算

三、2018年部门决算说明

(一)收支决算情况的总体说明

(二)财政拨款收入支出决算说明

(三)一般公共预算财政拨款支出决算说明

(四)三公经费支出的决算说明

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

(六)关于机关运行经费支出说明

(七)2018年政府采购情况说明

(八)关于国有资产占用情况说明

四、关于2018年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)绩效评价结果应用情况

    五、名词解释

 一、贵州快3一定牛基本情况

(一)主要职责

贵州快3一定牛的主要职责是:其主要职责包括起草司法行政工作有关规范性文件草案,制定全市司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并监督实施;拟定全市法制宣传教育和普及法律常识规划并贵州快3一定牛实施;指导各地各行业的法制宣传、依法治理和对外法制宣传;负责指导、监督全市的律师、公证工作并承担相应责任;监督管理全市的法律援助工作;指导、监督全市基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;会同人民法院指导人民陪审工作;参与社会治安综合治理工作;指导、监督全市社区矫正工作,指导全市非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作;负责贵州快3一定牛实施全市司法统一考试的有关工作并承担相应责任;指导、监督全市司法鉴定管理工作;负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作;指导、监督全市司法行政系统的法制工作;指导全市仲裁机构登记工作;指导、监督全市司法行政队伍建设;负责管理局机关及所属单位的人事工作;负责全市司法行政系统的装备计划、财务、服装、车辆贵州快3一定牛管理工作;为企业提供“直通车”服务;承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

贵州快3一定牛包括9个机关行政科室及19个司法所,2个直属二级单位即市公证处、市法律援助中心。

按照部门决算编报要求,仙桃市司法局2018年部门决算的编制范围单位详细情况如下:

1.仙桃市司法局本级

2.仙桃市司法局龙华山司法所

3.仙桃市司法局沙湖司法所

4.仙桃市司法局郑场司法所

5.仙桃市司法局工业园司法所

6.仙桃市司法局胡场司法所

7.仙桃市司法局西流河司法所

8.仙桃市司法局长淌口司法所

9.仙桃市司法局张沟司法所

10.仙桃市司法局郭河司法所

11.仙桃市司法局三伏潭司法所

12.仙桃市司法局沙嘴司法所

13.仙桃市司法局剅河司法所

14.贵州快3一定牛通海口司法所

15.贵州快3一定牛杨林尾司法所

16.贵州快3一定牛沔城司法所

17.贵州快3一定牛毛嘴司法所

18.贵州快3一定牛陈场司法所

19.贵州快3一定牛彭场司法所

20.贵州快3一定牛排湖司法所

21.贵州快3一定牛干河司法所

22.贵州快3一定牛公证处

23.贵州快3一定牛法律援助中心

  二、2018年部门决算

根据仙桃市财政局批复,仙桃市司法局2018年部门决算如下:

表一

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

部门:贵州快3一定牛

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

21,332,724.69

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

18,896,442.01

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

2,280,387.14

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息贵州快3一定牛支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业贵州快3一定牛支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象贵州快3一定牛支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

21,332,724.69

本年支出合计

54

21,176,829.15

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

0.00

年末结转和结余

56

155,895.54

 

28

 

 

57

 

总计

29

21,332,724.69

总计

58

21,332,724.69

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

表二

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:贵州快3一定牛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

21,332,724.69

21,332,724.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

19,052,337.55

19,052,337.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

19,052,337.55

19,052,337.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

16,833,022.63

16,833,022.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

一般行政管理事务

746,416.00

746,416.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

12,313.00

12,313.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040605

普法宣传

134,497.00

134,497.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040607

法律援助

116,981.00

116,981.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040610

社区矫正

178,291.17

178,291.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

其他司法支出

1,030,816.75

1,030,816.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,280,387.14

2,280,387.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

2,280,387.14

2,280,387.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,280,387.14

2,280,387.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

公开03表

 

部门:贵州快3一定牛

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

21,176,829.15

18,957,514.23

2,219,314.92

0.00

0.00

0.00

 

204

公共安全支出

18,896,442.01

16,677,127.09

2,219,314.92

0.00

0.00

0.00

 

20406

司法

18,896,442.01

16,677,127.09

2,219,314.92

0.00

0.00

0.00

 

2040601

行政运行

16,677,127.09

16,677,127.09

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040602

一般行政管理事务

746,416.00

0.00

746,416.00

0.00

0.00

0.00

 

2040604

基层司法业务

12,313.00

0.00

12,313.00

0.00

0.00

0.00

 

2040605

普法宣传

134,497.00

0.00

134,497.00

0.00

0.00

0.00

 

2040607

法律援助

116,981.00

0.00

116,981.00

0.00

0.00

0.00

 

2040610

社区矫正

178,291.17

0.00

178,291.17

0.00

0.00

0.00

 

2040699

其他司法支出

1,030,816.75

0.00

1,030,816.75

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

2,280,387.14

2,280,387.14

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

2,280,387.14

2,280,387.14

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,280,387.14

2,280,387.14

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:贵州快3一定牛

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

21,332,724.69

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

18,896,442.01

18,896,442.01

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

2,280,387.14

2,280,387.14

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息贵州快3一定牛支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业贵州快3一定牛支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象贵州快3一定牛支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

21,332,724.69

本年支出合计

53

21,176,829.15

21,176,829.15

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

155,895.54

155,895.54

0.00

一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

55

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

21,332,724.69

总计

58

21,332,724.69

21,332,724.69

0.00

 

表五

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

公开05表

部门:贵州快3一定牛

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

21,176,829.15

18,957,514.23

2,219,314.92

204

公共安全支出

18,896,442.01

16,677,127.09

2,219,314.92

20406

司法

18,896,442.01

16,677,127.09

2,219,314.92

2040601

行政运行

16,677,127.09

16,677,127.09

0.00

2040602

一般行政管理事务

746,416.00

0.00

746,416.00

2040604

基层司法业务

12,313.00

0.00

12,313.00

2040605

普法宣传

134,497.00

0.00

134,497.00

2040607

法律援助

116,981.00

0.00

116,981.00

2040610

社区矫正

178,291.17

0.00

178,291.17

2040699

其他司法支出

1,030,816.75

0.00

1,030,816.75

208

社会保障和就业支出

2,280,387.14

2,280,387.14

0.00

20805

行政事业单位离退休

2,280,387.14

2,280,387.14

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,280,387.14

2,280,387.14

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  

 

表六

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

14,190,468.87

302

商品和服务支出

3,228,938.69

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

2,992,480.57

30201

办公费

215,695.40

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

3,759,352.50

30202

印刷费

29,816.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

2,545,768.17

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

1,126,821.48

30106

伙食补助费

100.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

7,183.98

31002

办公设备购置

107,150.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2,213,156.18

30206

电费

170,741.20

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

67,230.96

30207

邮电费

51,494.58

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

917,291.21

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

231,040.00

31007

信息网络及软件购置更新

621,580.00

30112

其他社会保障缴费

121,188.28

30211

差旅费

101,072.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

1,016,725.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

50,000.00

30213

维修(护)费

176,823.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

507,176.00

30214

租赁费

1,400.00

31011

地上附着物和青苗补偿